Mô tả công việc
- Xây dựng, thực hiện và kiểm soát quy trình kiểm toán tổng thể linh động và kiểm soát hiệu quả hoạt động của Công ty;
- Đề xuất quy trình, kế hoạch đổi mới, áp dụng các công cụ đánh giá và quản lý rủi ro tiên tiến trên thế giới vào kế hoạch kiểm toán mà Ban Giám đốc phê duyệt;
- Phối hợp với phòng Tài chính kế toán trong việc trực tiếp phân tích, trình bày tình trạng tài chính minh bạch của Công ty nhằm thuyết phục các đối tác nước ngoài ( Hàn Quốc, châu Âu) đầu tư vào các dự án của Công ty.
- Đánh giá bao quát rủi ro và các công cụ để thúc đẩy việc nhận diện rủi ro và quy trình thu thập thông tin nhằm đưa ra các giải pháp sáng tạo, có tầm nhìn chiến lược để quản lý hiệu quả rủi ro, tiết kiệm chi phí cho Công ty;
- Tham gia thực hiện xem xét, xây dựng, chỉnh sửa, hoàn thiện các quy trình, chính sách, kiểm tra tính phù hợp, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ trong Công ty;
- Tham gia lập kế hoạch kiểm toán nội bộ đối với các Công ty thành viên trong Tập đoàn;
- Thực hiện thu thập, phân tích, đánh giá, kiểm tra, rà soát các tài liệu, số liệu kế toán, tài chính của báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị;
- Phối hợp các các bộ phận khác để kiểm tra, kiểm soát, quản lý rủi ro, tuân thủ pháp luật.
- Theo dõi và báo cáo về việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán cho Ban Giám đốc;
- Tổng hợp, phân tích, đánh giá các vấn đề phát sinh trong báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động của Công ty.
- Phát hiện các rủi ro và đưa ra đề xuất các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót, vi phạm để nhằm hoàn thiện, nâng cao tính an toàn và hiệu quả hoạt động của Công ty;
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các yêu cầu, đề xuất của kiểm toán nội bộ sau các đợt kiểm toán và báo cáo định kỳ.
- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện đào tạo nghiệp vụ cho các nhân viên kiểm toán của công ty;
- Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Ban Giám đốc Công ty.
Yêu cầu công việc
- Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Thống kê,… tại các trường đại học có danh tiếng ở nước ngoài;
- Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán, kiểm toán nội bộ tại các công ty ở nước ngoài, ưu tiên kinh nghiệm làm việc cho các công ty quy mô lớn/công ty đa quốc gia ở nước ngoài;
- Ngoại ngữ: giao tiếp lưu loát Tiếng Anh và Tiếng Hàn để làm việc trực tiếp với Ban Giám Đốc, đối tác người Hàn Quốc, đối tác người nước ngoài, các công ty kiểm toán độc lập quốc tế;
- Có kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết sâu sắc về công cụ đánh giá và quản lý rủi ro tiên tiến trên thế giới nhằm đưa ra các phương pháp kiểm toán nội bộ phù hợp quy định pháp luật trong nước và trên thế giới;
- Người lao động đảm nhiệm vị trí Chuyên viên kiểm toán nội bộ cần phải có khả năng thu thập, tổng hợp thông tin toàn diện; hiểu biết về quy trình kiểm toán, tài chính; khả năng đo lường, đánh giá, phân tích rủi ro tài chính, kinh doanh hiệu quả. Ngoài ra, vị trí này cần có kinh nghiệm về các công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến trên thế giới nhằm số hóa và xử lý số lượng lớn dữ liệu quan trọng, bảo mật để lập báo cáo chi tiết, hoạch định chiến lược phát triển lâu dài cho Công ty và chịu được áp lực cao trong công việc
Quyền lợi
- Thưởng lương tháng 13, thưởng các dịp lễ tết, thưởng cuối năm.
- Huởng đầy đủ các chế độ BHXH, ngày phép theo quy định của pháp luật. Chế độ đãi ngộ khác.
- Có cơ hội phát triển sự nghiệp và cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Đào tạo các nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng.
- Tham gia các hoạt động team building, nghỉ mát hằng năm theo quy định của công ty.